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张家界(000430) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及暨履行监督职责情况的报告
ZTGZTG(SZ:000430)2025-04-15 13:00

张家界旅游集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中审众环认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制,公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表, 在所有重大方面符合法律法规的规定,如实反映了公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况。在执行审计工作的过程中, 中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与 公司管理层和治理层进行了沟通。 及暨履行监督职责情况的报告 张家界旅游集团股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会 ...