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联芸科技(688449) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于联芸科技(杭州)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审计报告

关于联芸科技(杭州)股份有限: 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00346 号 联芸科技(杭州)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了联芸科技(杭州)股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2025年 4 月 15 目签发了德师报(审)字(25)第 P03332 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 --- 上市公司资金在来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 ...