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英联股份(002846) - 2024年度内部控制审计报告
EnpackEnpack(SZ:002846)2025-04-17 12:53

目 录 广东英联包装股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 3—6 页 | | (一)本所执业证书复印件 ………………………………………第 3 页 | | (二)本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 5-6 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-106 号 广东英联包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东英联包装股份有限公司(以下简称英联股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...