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通程控股(000419) - 通程控股2024年度内部控制自我评价报告
TONGCHENGTONGCHENG(SZ:000419)2025-04-18 11:56

长沙通程控股股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评 价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评 价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司 对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非 财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一 致。 三、内部控制评价工作情况 2024年度内部控制的自我评价报告 长沙通 ...