*ST嘉寓(300117) - 2024年度内部控制审计报告
鹏盛A专审字[2025]00018 嘉寓控股股份公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·深圳 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00018 嘉寓控股股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了嘉寓控股股份公司(以下简称"嘉寓股份公司")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、内部控制的固有局限性 三、导致无法表示意见的事项 嘉寓股份公司 ...