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炬华科技(300360) - 2024年度内部控制自我评价报告
300360Sunrise(300360)2025-04-20 07:48

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求,公司根据自身的经营特点和实际状况,不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制制度建设,强化对内 部控制制度的检查。现将公司 2024 年度有关内部控制的情况报告如下: 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称"炬华科技"或"公司")已结合自 身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度,内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等,在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系:内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 (一)内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规 定设立 ...