德迈仕(301007) - 华创证券有限责任公司关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、发展战略、组织架构、内 部控制制度建立健全情况、内部监督、内部信息传递、信息技术层面控制、人力 资源管理、企业文化、财务报告、资金活动、采购与付款、销售与收款、生产与 仓储、资产管理、合同管理、关联交易等。 华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为大连德迈仕精密科技 股份有限公司(以下简称"德迈仕"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定,对德迈仕《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查,核查情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括:大连德迈仕精密科技股份有限公司、大连德 欣精密制造有 ...