广田集团(002482) - 内部控制审计报告
深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100096 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 众环审字 (2025) 1100096号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnot.com.cn) 进行查源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnor.cn.cn " 进行查... 【 17-18/F. Yangezo River Industry Building. 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024 年 ...