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佳力奇(301586) - 2024年度内部控制审计报告
301586Jialiqi(301586)2025-04-23 11:54

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90433 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90433 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司《 以下简 称佳力奇)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,佳力奇于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 以下无正文) 内部控制审计报告 第 1 页 本页无正文, ...