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恒合股份(832145) - 会计师事务所关于2024年度内部控制审计报告
HENGHEHENGHE(BJ:832145)2025-04-23 15:44

"RSM 容诚 内部控制审计报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0603 号 容诚会计师事务 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acnof.gov.cn)_ 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc 报告编码:京2581430781 容诚审字[2025]100Z0603 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称恒合股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒合 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...