歌华有线(600037) - 歌华有线关于变更内部控制审计机构的公告
证代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临 2025-013 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的内部控制审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信") 原聘任的内部控制审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健服务 期满,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,北 京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")根据审计工作需要以及 内部控制审计机构选聘结果,拟聘任立信为公司 2025 年度内部控制审计机构。 公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通,天健对聘任事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...