海锅股份(301063) - 东吴证券股份有限公关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年定期现场检查报告
1 | 2、是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | 是 | | --- | --- | | 内部审计部门(如适用) | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如 | 是 | | 适用) | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部 | 是 | | 审计部门提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | 是 | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 | 是 | | 问题等(如适用) | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | 是 | | 用情况进行一次审计(如适用) | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | 是 | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | 是 | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用) | | | 10、内部审计部门是 ...