初灵信息(300250) - 内部控制审计报告
杭州初灵信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0682 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 第 1 页 立信中联审字[2025]D-0682 号审计报告 目 录 第 2 页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0682 号 杭州初灵信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告 1—2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是初灵信息 公司董 ...