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科翔股份(300903) - 内部审计制度
KingShineKingShine(SZ:300903)2025-04-24 17:17

广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,明确内部审计机构和审计人员的责任,提高内部审计工作质量,强 化经营管理,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据相关法律、 法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度,是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制,是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现 发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司。 第 ...