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光格科技(688450) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州光格科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0196号 容诚会计师事 骑 纷 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " " al His 容诚审字[2025]215Z0196号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州光格科技股份有限公司(以下简称"光格科技")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是光格 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...