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大庆华科(000985) - 2024年年度审计报告
DQHKDQHK(SZ:000985)2025-04-25 13:25

目 录 大庆华科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大庆华科股份有限公司(以下简称大庆华科公司)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了大庆华科公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大庆华科公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 ...