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瑞斯康达(603803) - 2024年度内部控制审计报告
RAISECOMRAISECOM(SH:603803)2025-04-25 15:10

瑞斯康达科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、执业资质证书 ……………………………………………………第 3-6 页 | | --- | 串鹰童 7DD5DB41UT4W 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行重额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行重额 : 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕1-1235 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...