挖金客(301380) - 内部控制审计报告
RSM | 容诚 内部控制审计报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z0034 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn) 进行查 : 进行查局"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn) "进行查询" 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,挖金客公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]100Z0034 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"挖金客公司")202 ...