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远翔新材(301300) - 2024年度内部控制审计报告
YXNMYXNM(SZ:301300)2025-04-28 12:19

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0295 号 容诚审字[2025]361Z0295 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远翔 新材公司董事会的责任。 (此页无正文,为福建远翔新材料股份有限公司容诚审字[2025]361Z0295 号 内部控制审计报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...