爱司凯(300521) - 2024年度内部控制审计报告
爱司凯科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007460020 号 爱司凯科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱司凯科技股份有限公司(以下简称:爱司凯)2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025]24007460020 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,爱司凯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文,为爱司凯司农审字[2025]24007460020 号内部控制审计报告之签字 盖章页 广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱司凯董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到 ...