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艾布鲁(301259) - 内部控制审计报告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025]0056 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) CAC CAC 内字[2025]0056 号 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"艾布鲁公司"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾布鲁公司董事会 的责任。 目 录 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 CAC 审计机构营业执照及 执业许可证复印件 CAC 内部控制审计报告 CAC CAC 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况 ...