和科达(002816) - 内部控制审计报告
一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市和科达精密清洗设备 股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000688 号 目 录 页 码 和信审字(2025)第 000688 号 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称和科达公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二○二五年四月二十八日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和科达公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,和科达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...