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亚太实业(000691) - 内部控制审计报告
YATAIYATAI(SZ:000691)2025-04-28 17:12

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃亚太实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 : 甘肃亚太实业发展股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理么 / / --- - 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0256 号 甘肃亚太实业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"亚太实业")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、亚太实业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚太实业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...