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*ST银江(300020) - 监事会对《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
ENJOYORENJOYOR(SZ:300020)2025-04-28 19:12

银江技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告以及董事会关于相关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准 确。对中喜所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议,并同 意董事会关于带强调事项段中涉及事项的说明。 特此说明。 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国 注册会计师执业准则的相关要求,对银江技术股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度内部控制的有效性进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告(中喜特审 2025T00226 号)。 ...