*ST银江(300020) - 中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为银 江技术股份有限公司(以下简称"银江技术"或"公司")2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对《银江技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制自我评价报告")进 行了核查,具体如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过现场检查、走访核查、查阅公司公告、审阅相关资料等方式 对银江技术内部控制制度的建立和实施情况进行了核查,主要核查内容包括: 取得并审阅了"三会"会议档案、2024 年度《内部控制自我评价报告》、监事 会工作报告、内部审计报告、相关信息披露文件和各项公司治理制度,从公司 内部控制环境、内部控制制度的建立和实施情况等方面对其内部控制制度的完 整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导 ...