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胜蓝股份(300843) - 胜蓝科技股份有限公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

胜蓝科技股份有限公司 2022 年度审计报告 司农审字|2023|22006660020 号 录 目 | 审计报告 . | | --- | | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 . | | 合并利润表 | | 母公司利润表 | | 合并现金流量表 | | 母公司现金流量表 . | | 合并所有者权益变动表 | | 母公司所有者权益变动表 ... | | 财务报表附注 | 6-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了胜蓝股份 2022年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于胜蓝股份,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整 ...