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同宇新材(301630) - 内部控制鉴证报告

RSM 容诚 内部控制审计报告 同宇新材料(广东)股份有限公司 容诚审字|2025|200Z0133号 | A | | --- | | 4 1 . | | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m6.gev.cn)"进行变 " 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同宇新材公司申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为同宇新材公司申请首次公开发行股票所必备的 文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同字 新材公司董事会的责任。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0133号 同宇新材料(广东)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...