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同享科技(839167) - 2025-029 同享科技内部控制审计报告
TonyShareTonyShare(BJ:839167)2025-04-27 16:00

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300176号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同享科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300176 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了同 享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科技公司")2024年 12 月 31 目的 财务报告内部控制的有效性。 一、同享科技公司对内部控制的责任 中国·武汉 2025年4月28日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1 ...