Workflow
迈信林(688685) - 内部审计管理制度
MAIXINLINMAIXINLIN(SH:688685)2025-07-28 10:15

江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,公司及股东法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审计准则 第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件(以下简称"法 律法规")及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等规定,并结合公司实际情况,制定本内部审计制度(以下简称"本制 度")。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...