中纺标(873122) - 内部审计工作规定
证券代码:873122 证券简称:中纺标 公告编号:2025-058 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 第一条 为加强和规范中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审 计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》 相关要求,结合公司实际,制订本规定。 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,无需提交股东会审议。 第二条 本规定适用于公司及公司所管理的各级企业(含独立核算的非法人 机构,以下简称"各单位")。 二、 制度的主 ...