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赛特新材(688398) - 赛特新材:内部审计管理制度(2025年8月修订)

福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 福建赛特新材股份有限公司 内部审计管理制度 一、总 则 第一条 目的 为了规范福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 明确审计部门人员的职责,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规范性文件、《福 建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际,特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称之"内部审计",指公司审计部或内部审计人员,依据国家有关 法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关股东和本制度,对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 职责 公司应当设立审计部,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。审计部对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。审计 部在监督检查过程中,应当接受 ...