恒辉安防(300952) - 内部审计工作制度(2025年8月)
恒辉安防(300952) 内部审计工作制度 江苏恒辉安防股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内部审计工作,监督和评价公司的财务收支、经济活动,明确内部审计机 构和人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全,改善经营 管理和提高经济效益方面的作用,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华 人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及国家有关法律法规和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则,保证其工作合法、 合理、有效,完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高经济效益。 第三条 本制度所称公司内部审计,是一种独立客观的监督和评价活动,是 指公司内部审计部门,依据国家有关法律法规和公司内部管理制度,对公司各机 构、分公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的 有效性、财 ...