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科安达(002972) - 内部审计制度(2025年8月)
KeandaKeanda(SZ:002972)2025-08-25 11:49

第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司各内部机构(包括分公司, 下同)以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成本, 改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 深圳科安达电子科技股份有限公司 内部审计制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,规范公司的经济行为,保证审计质量,明确审计责任,维 护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国审计法》(以下简称"《审计法》")等有关法律、法规和其他规范性 文件以及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 (一) ...