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新华网(603888) - 新华网股份有限公司内部审计工作制度
XHWXHW(SH:603888)2025-08-27 13:04

新华网股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计,是指对本公司及所属单位财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议,以促进公司完善治理、实现目标的活动。 本制度所称所属单位,是指公司所属的地方分公司、境内外全 资及控股子公司。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构。公司内部 审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门 的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工 作,应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范,忠于职守, 做到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履 行审计职责的工作。 1 第二章 内部审计机构和人员管理 第五条 内控审计部(以下简称"内审部")是公司的内部审 计机构,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项 进行监督检查。内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公 司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应 当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或 者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 公 ...