时代出版(600551) - 时代出版内部审计管理暂行办法

时代出版传媒股份有限公司 内部审计管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内部审计工作,提升内部审计工作质 量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》《安徽省内部审 计条例》《安徽出版集团内部审计制度(修订)》及其他有关规定, 结合时代出版传媒股份有限公司(以下简称"时代出版")实际, 现对公司内部审计管理暂行办法予以修订。 第二条 本办法所称内部审计,是指对时代出版及其所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的 监督、评价和建议,以促进公司完善治理、规范运营,提高经济 效益,确保国有资产保值增值的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 审计部在党委和董事会审计委员会领导下,依照国 家法律、法规和有关政策,依照公司规章制度,独立开展工作并 行使内部审计职权,履行监督、评价和服务职责。 第四条 审计部负责组织和指导公司内部审计工作,时代出 版所属单位根据需要设立内部审计机构或配备审计人员,负责本 单位内部审计工作。 第五条 审计部根据工作需要合理配备相应专职人员,审计 人员应当具备相应专业能力和职业操守。 审计人员 ...

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