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全通教育(300359) - 内部审计制度
QTEDUQTEDU(SZ:300359)2025-08-28 09:54

全通教育集团(广东)股份有限公司 内部审计制度 全通教育集团(广东)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团(广东)股份有限公司(以下简称"公司") 的经营管理,加强内部控制与审计监督,保障公司财产物资的安全、完整,保证 经营目标的顺利实现,为公司各级管理部门使用客观、真实、有效的经营管理信 息提供合理保障,监督各部门、各子公司的经营活动并确保按照公司的经营方针、 政策进行,降低经营管理风险,提高绩效。根据《审计法》《内部审计准则》及 公司的基本管理制度等法律、法规和内部规章制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部进行的一种独立的检查、监督和评价活动,既 包括对制度执行的充分性和有效性进行检查、监督和评价,也包括对会计及相关 信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对公司自身经营业绩、经营合 规性进行检查、监督和评价。通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织 经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、 建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改 善经营管理,规避经营风险,增加公司 ...