海鸥股份(603269) - 江苏海鸥冷却塔股份有限公司内部审计制度
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计制度,加强公司内部审计监督,提升内部审计工作质量,充分发挥内部 审计作用,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求, 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、 法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指对公司及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第三条 公司审计部是公司内部审计的实施机构,负责对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督;审计部 配置若干内部审计人员(以下简称"审计人员")从事内部审计工作。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守 有关法律法规、本制度和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、 保密。 审计部和内部审计人员不得参与可能 ...