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北京科锐(002350) - 内部审计制度
CREATCREAT(SZ:002350)2025-09-09 11:32

内部审计制度 北京科锐集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,完善公司治理结构,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风 险,增强信息披露的可靠性,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国 内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《北京科锐集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 — 1 — 第二条 本制度所称内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通 过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、财务信息、内部控制和 风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产 ...