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志晟信息(832171) - 内部审计制度
ZCCN INFOZCCN INFO(BJ:832171)2025-09-09 11:47

证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 河北志晟信息技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 5 日召 开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.19:《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表决结 果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 河北志晟信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计监督,切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行,保护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章 ...