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卓兆点胶(873726) - 内部控制审计报告
ZZTZZT(BJ:873726)2025-04-27 16:00

苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mg.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mgf.gov.cn)"进行在 Z信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10998 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。 中国注册会计师:刘海山(项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效 ...