Workflow
志晟信息(832171) - 内部控制审计报告
ZCCN INFOZCCN INFO(BJ:832171)2025-04-24 16:00

河北志晟信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0103088 号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103088 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、志晟信息对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河北志晟信息技术股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 诵合伙) 中官 中国注册会计师: 吴玉妹 中国注册会计师 ...