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骏创科技(833533) - 2024年度内部控制审计报告

苏州骏创汽车会计股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)33000109号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300109 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.fxm.cn)"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报告编码:鄂2500.cn/】 进行 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州骏创 汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、骏创科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是骏创科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...