瑞星股份(836717) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河北瑞星燃气设备股份有限公司内部控制鉴证报告
河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010587号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一监管平台(bttp://ac.nof.gov.cn)"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bmp:// 永远 报告编码:京24KA2N780J 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | । Í | 河北瑞星燃气设备股份有限公司内部控制 | | 1-9 | | | 评价报告 | | | 一、管理层的责任 瑞星股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映瑞星股份 2023年 ...