宁新新材(839719) - 江西宁新新材料股份有限公司内部控制审计报告
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000108 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000108 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西宁新新材料股份有限公司(以下简称宁新新 材公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情 ...