曙光数创(872808) - 内部控制鉴证报告[2023-025]

曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10298 号 的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业纷一些管理会"的 (http:// | | | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | ニ、 | 自评报告 | | | 1-7 | t = l wa p i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZG10298 号 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限 公司(以下简称"贵公司")董事会就 2022 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会 ...