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欣锐科技(300745) - 内部审计管理制度(2025年10月)
SHINRYSHINRY(SZ:300745)2025-10-13 11:46

深圳欣锐科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强内部控 制,维护股东利益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,特制订本制度。 第二条 本制度所称的内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果开展一种评价工作,公司及控股参股公司依法实行内部审计管理制度,以加强 内部管理和监督,遵守国家财经法规,维护公司合法权益;促进改善经营管理, 提高经济效益。 第三条 内部审计基本原则:独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本规范所称内部控制,是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动: (一)企业战略; (五)遵循国家法律法规和有关监管要求。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过 ...