西高院(688334) - 西安高压电器研究院股份有限公司内部审计制度
制度名称: 《内部审计制度》 制度编号: XGY-ZN06-101-V3-2024 (三)工程建设项目审计是指依法依规对工程建设项目实施全过程的真实性、合规 性、效益性所进行的鉴证和评价活动; 2024年X月X日发布 签发: XXXXX 内部审计管理制度 XGY-ZN06-101-V3-2024 第一章 总则 第一条 为规范西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")内部审计管 理工作,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业 内部审计管理暂行办法》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规,并参照《 中国西电电气股份有限公司内部审计管理制度》等相关制度及《西安高压电器研究院股 份有限公司章程》,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司内部审计业务管理。 第三条 定义 (一)内部审计是对公司及所属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进完善治理、实现经济目标的活动; (二)经济责任审计是指依据国家规定的程序、方法和要求,对所 ...