西域旅游(300859) - 西域旅游开发股份有限公司内部审计制度
西域旅游开发股份有限公司内部审计制度 西域旅游开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,提高内部审 计工作质量,防范和控制公司风险,增强信息披露的可靠性,保护投 资者合法权益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等相关法 律、法规、规范性文件和公司章程及内控制度的规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对 公司内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关 ...