博汇科技(688004) - 博汇科技内部审计制度(2025年10月)
北京市博汇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京市博汇科技股份有限公司(以下简称公司)内 部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任, 促进经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定及 《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定,对公司及控股公司财务收支、资产质量、 经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成本, 改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规,提高公司经营的效率和效果,保障公司资产的安全,确保公司 信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度 ...