中海达(300177) - 内部审计工作制度
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三条 内部审计的目标是,改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性;提高经营管理的效果与效率;确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权,以风险控制为导向,确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 内部审计部门应当履行以下主要职责: 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的内部审计,遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定,提高 公司经营的效率和效果,保障公司资产的安全与完整,确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平,控制经营活动风险,根据国家有关审计法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定,结合 公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门,负责公司内部审计事务,对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负 责。 (一)对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性 及其实施的有效性进行 ...